???????東方財(cái)富信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)
?關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見(jiàn)
(資料圖片)
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
?????????????????????????《企業(yè)內(nèi)部控制基本
規(guī)范》
??《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,東方財(cái)富信息股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)
董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)并出具了公司《2022?年度內(nèi)部控制自我
評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表相關(guān)審核意見(jiàn)如下:
??公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,并持續(xù)完善相關(guān)制度和流程,符
合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求,能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展的實(shí)際需要,并能得到
有效執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各環(huán)節(jié),起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防
范和控制作用,保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全完整,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序有
效開(kāi)展,維護(hù)了公司及股東的利益。《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
?????????????????????東方財(cái)富信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)
?????????????????????????二〇二三年三月十六日
查看原文公告
關(guān)鍵詞: